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Document de Référence 2005 (pdf - 2,4 Mo - Total.com

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Rapport général <strong>de</strong>s <strong>com</strong>missaires aux <strong>com</strong>ptes<br />

sur les <strong>com</strong>ptes annuels<br />

Exercice clos le 31 décembre <strong>2005</strong><br />

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,<br />

En exécution <strong>de</strong> la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos<br />

le 31 décembre <strong>2005</strong>, sur :<br />

• le contrôle <strong>de</strong>s <strong>com</strong>ptes annuels <strong>de</strong> la société TOTAL S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport ;<br />

• la justification <strong>de</strong> nos appréciations ;<br />

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.<br />

Les <strong>com</strong>ptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base <strong>de</strong> notre audit, d’exprimer une opinion<br />

sur ces <strong>com</strong>ptes.<br />

1. Opinion sur les <strong>com</strong>ptes annuels<br />

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre <strong>de</strong><br />

diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les <strong>com</strong>ptes annuels ne <strong>com</strong>portent pas d’anomalies significatives. Un audit<br />

consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces <strong>com</strong>ptes. Il consiste également à<br />

apprécier les principes <strong>com</strong>ptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté <strong>de</strong>s <strong>com</strong>ptes et à apprécier leur présentation<br />

d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.<br />

Nous certifions que les <strong>com</strong>ptes annuels sont, au regard <strong>de</strong>s règles et principes <strong>com</strong>ptables français, réguliers et sincères et donnent une<br />

image fidèle du résultat <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> l’exercice écoulé ainsi que <strong>de</strong> la situation financière et du patrimoine <strong>de</strong> la société à la fin <strong>de</strong> cet<br />

exercice.<br />

2. justification <strong>de</strong>s appréciations<br />

En application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article L. 823-9 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>com</strong>merce relatives à la justification <strong>de</strong> nos appréciations, nous portons<br />

à votre connaissance les éléments suivants :<br />

TOTAL - <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2005</strong><br />

11<br />

Nous avons procédé à l’appréciation <strong>de</strong>s approches retenues par votre société pour l’évaluation <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> participation, telles que décrites<br />

dans la note 1 <strong>de</strong> l’annexe, sur la base <strong>de</strong>s éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre <strong>de</strong>s tests pour vérifier par sondage l’application <strong>de</strong><br />

ces métho<strong>de</strong>s. Dans le cadre <strong>de</strong> nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable <strong>de</strong> ces estimations.<br />

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre <strong>de</strong> notre démarche d’audit <strong>de</strong>s <strong>com</strong>ptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont<br />

donc contribué à la formation <strong>de</strong> notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie <strong>de</strong> ce rapport.<br />

3. Vérifications et informations spécifiques<br />

Annexe 3 - TOTAL S.A.<br />

Rapport général <strong>de</strong>s <strong>com</strong>missaires aux <strong>com</strong>ptes sur les <strong>com</strong>ptes annuels<br />

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.<br />

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les <strong>com</strong>ptes annuels <strong>de</strong>s informations données dans le<br />

rapport <strong>de</strong> gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les <strong>com</strong>ptes<br />

annuels.<br />

En application <strong>de</strong> la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises <strong>de</strong> participation et <strong>de</strong> contrôle et à<br />

l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s détenteurs du capital ou <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote vous ont été <strong>com</strong>muniquées dans le rapport <strong>de</strong> gestion.<br />

Paris-La-Défense, le 15 mars 2006<br />

Les <strong>com</strong>missaires aux <strong>com</strong>ptes<br />

KPMG AUDIT (Département <strong>de</strong> KPMG S.A.) ERNST & YOUNG AUDIT<br />

René Amirkhanian Gabriel Galet - Philippe Diu<br />

249

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