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Rapport de Gestion 2007 - Swatch Group

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Annexe aux comptes consolidés<br />

a. Charge d’impôts sur le<br />

résultat<br />

b. Réconciliation du taux<br />

d’imposition effectif du<br />

<strong>Group</strong>e<br />

c. Impôts exigibles sur le<br />

résultat<br />

d. Impôts différés<br />

SWATCH GROUP<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> <strong>Gestion</strong> <strong>2007</strong><br />

7. Impôts sur le résultat<br />

(mio CHF) <strong>2007</strong> 2006<br />

Impôts courants 312 200<br />

Ajustements concernant <strong>de</strong>s impôts courants d’années antérieures 1 -4<br />

Impôts différés –55 31<br />

Total <strong>de</strong> la charge d’impôts sur le résultat 258 227<br />

Le <strong>Group</strong>e opérant dans le mon<strong>de</strong> entier, il est soumis à <strong>de</strong>s impôts sur le résultat dans <strong>de</strong> nombreuses juridictions fiscales<br />

différentes. Le <strong>Group</strong>e calcule son taux d’imposition moyen escompté sur la base <strong>de</strong> la moyenne pondérée <strong>de</strong>s taux<br />

d’imposition dans les juridictions fiscales concernées.<br />

<strong>2007</strong> 2006<br />

% %<br />

Taux d’imposition moyen escompté du <strong>Group</strong>e 21.3 22.7<br />

Effet fiscal <strong>de</strong>:<br />

– Changement du taux d’imposition applicable sur différences temporelles –0.3 0.0<br />

– Capitalisation d’actifs d’impôts d’années antérieures et utilisation <strong>de</strong> pertes<br />

fiscales/crédits d’impôts non utilisés –0.3 0.0<br />

– Revenus non imposables/charges non déductibles –0.3 –0.7<br />

– Éléments imposables à taux réduits –0.7 –0.7<br />

– Autres éléments 0.6 0.2<br />

Taux d’imposition effectif du <strong>Group</strong>e 20.3 21.5<br />

(mio CHF) 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />

Actifs exigibles d’impôts sur le résultat 6 3<br />

Passifs exigibles d’impôts sur le résultat –204 –154<br />

Passifs exigibles d’impôts sur le résultat, net –198 –151<br />

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés au sein <strong>de</strong>s entités légales lorsqu’il existe un droit légalement applicable<br />

<strong>de</strong> compenser les actifs exigibles d’impôts contre les passifs exigibles d’impôts et lorsque ces impôts différés<br />

concernent la même autorité fiscale.<br />

Les montants d’actifs et passifs d’impôts différés (figurant dans le tableau ci-après) sont calculés après compensation et<br />

ont été présentés dans le bilan consolidé comme suit:<br />

(mio CHF) 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />

Actifs d’impôts différés 167 140<br />

Passifs d’impôts différés –361 –387<br />

Total <strong>de</strong>s impôts différés nets –194 –247<br />

La position nette <strong>de</strong>s passifs d’impôts différés peut être réconciliée comme suit:<br />

Comptes annuels consolidés<br />

(mio CHF) <strong>2007</strong> 2006<br />

Sol<strong>de</strong> au 1 er janvier –247 –208<br />

Écarts <strong>de</strong> conversion et autres mouvements –2 –3<br />

Acquisitions <strong>de</strong> filiales 0 –5<br />

Compte <strong>de</strong> résultat 55 –31<br />

Sol<strong>de</strong> au 31 décembre –194 –247<br />

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