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PDF-Datei - Stadt Ahaus

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Haushalt 2013<br />

Produktbereich 11<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Teilergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -208,61 500 0 0 0 0<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 8.894.862,84 10.046.000 10.421.000 10.544.500 10.704.800 10.867.800<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 162,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.409,63 46.000 54.000 54.100 54.200 54.300<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 253.855,90 182.000 179.000 179.000 179.000 179.000<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

9.208.081,76 10.275.500 10.655.000 10.778.600 10.939.000 11.102.100<br />

11 - Personalaufwendungen -777.555,61 -812.029 -811.683 -819.700 -827.900 -836.100<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.041.056,49 -3.340.000 -3.263.000 -3.343.100 -3.425.200 -3.509.500<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.876.678,72 -1.925.740 -1.918.000 -1.937.200 -1.956.500 -1.976.100<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -601.351,72 -504.000 -497.000 -476.700 -481.300 -486.200<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-6.296.642,54 -6.581.769 -6.489.683 -6.576.700 -6.690.900 -6.807.900<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 2.911.439,22 3.693.731 4.165.317 4.201.900 4.248.100 4.294.200<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.911.439,22 3.693.731 4.165.317 4.201.900 4.248.100 4.294.200<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

26 = Jahresergebnis 2.911.439,22 3.693.731 4.165.317 4.201.900 4.248.100 4.294.200<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.142.506,57 -2.182.712 -2.142.507 -2.142.500 -2.142.500 -2.142.500<br />

29 = Jahresergebnis (nach interner<br />

Leistungsverrechnung)<br />

768.932,65 1.511.019 2.022.810 2.059.400 2.105.600 2.151.700<br />

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