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PDF-Datei - Stadt Ahaus

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Haushalt 2013<br />

Produktbereich 12<br />

Produktgruppe 12.01<br />

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

Öffentliche Verkehrsflächen<br />

Teilergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.066.959,76 1.032.200 1.069.000 1.079.700 1.090.500 1.126.400<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 1.693.001,18 1.700.500 1.712.500 1.729.600 1.746.900 1.764.400<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.684,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.360,47 7.000 5.000 5.100 5.100 5.200<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 104.350,51 71.600 72.000 47.500 47.900 48.500<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.875.356,55 2.813.300 2.860.500 2.863.900 2.892.400 2.946.500<br />

11 - Personalaufwendungen -539.435,00 -561.421 -569.590 -575.300 -581.000 -586.700<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.665.816,39 -1.892.000 -1.923.000 -1.942.300 -1.961.600 -1.981.200<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.880.655,35 -3.781.000 -3.846.000 -3.884.500 -3.923.300 -4.004.500<br />

15 - Transferaufwendungen -41.791,52 -22.000 -58.000 -58.600 -59.200 -59.800<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -276.678,46 -156.300 -151.000 -152.800 -154.000 -155.800<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-6.404.376,72 -6.412.721 -6.547.590 -6.613.500 -6.679.100 -6.788.000<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -3.529.020,17 -3.599.421 -3.687.090 -3.749.600 -3.786.700 -3.841.500<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.529.020,17 -3.599.421 -3.687.090 -3.749.600 -3.786.700 -3.841.500<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

26 = Jahresergebnis -3.529.020,17 -3.599.421 -3.687.090 -3.749.600 -3.786.700 -3.841.500<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.259.386,79 -1.214.711 -1.259.387 -1.259.400 -1.259.400 -1.259.400<br />

29 = Jahresergebnis (nach interner<br />

Leistungsverrechnung)<br />

-4.788.406,96 -4.814.132 -4.946.477 -5.009.000 -5.046.100 -5.100.900<br />

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