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PDF-Datei - Stadt Ahaus

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Haushalt 2013<br />

Gesamtergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 39.475.735,69 39.561.000 41.897.000 42.802.000 43.694.000 44.586.000<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.188.107,01 11.698.700 10.910.820 10.432.700 10.587.300 10.685.500<br />

03 + Sonstige Transfererträge 684.696,21 670.000 700.000 707.000 714.100 721.200<br />

04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 13.318.373,48 14.178.500 14.763.450 14.958.100 15.190.000 15.395.200<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.471.636,77 1.417.000 1.418.500 1.416.000 1.412.700 1.410.300<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.058.858,09 1.846.657 1.984.358 1.971.400 1.998.500 1.979.200<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.620.625,11 2.602.800 3.291.700 2.631.600 2.656.500 2.691.700<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 74.818.032,36 71.974.657 74.965.828 74.918.800 76.253.100 77.469.100<br />

11 - Personalaufwendungen -15.186.289,38 -15.814.178 -16.534.618 -16.700.100 -16.867.600 -17.035.600<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -2.308.485,25 -1.500.328 -2.305.852 -2.329.000 -2.352.200 -2.375.700<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.960.929,06 -11.814.950 -11.681.600 -11.785.400 -11.964.800 -12.121.300<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.885.633,57 -9.556.590 -9.614.850 -9.708.900 -9.928.800 -10.067.200<br />

15 - Transferaufwendungen -28.563.128,30 -28.340.780 -30.041.375 -30.379.000 -30.669.850 -31.111.600<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.845.683,84 -5.534.550 -5.929.550 -5.353.200 -5.405.100 -5.427.100<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-73.750.149,40 -72.561.376 -76.107.845 -76.255.600 -77.188.350 -78.138.500<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 1.067.882,96 -586.719 -1.142.017 -1.336.800 -935.250 -669.400<br />

19 + Finanzerträge 128.684,63 55.230 101.375 101.400 101.450 101.500<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.453.693,49 -1.470.500 -1.380.500 -1.341.000 -1.361.500 -1.322.000<br />

21 = Finanzergebnis -1.325.008,86 -1.415.270 -1.279.125 -1.239.600 -1.260.050 -1.220.500<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -257.125,90 -2.001.989 -2.421.142 -2.576.400 -2.195.300 -1.889.900<br />

23 + Außerordentliche Erträge 219.404,48 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen -225.514,09 0 0 0 0 0<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis -6.109,61 0 0 0 0 0<br />

26 = Jahresergebnis -263.235,51 -2.001.989 -2.421.142 -2.576.400 -2.195.300 -1.889.900<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.592.588,75 12.273.457 13.655.589 13.641.700 13.626.700 13.612.700<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -13.592.588,75 -12.273.457 -13.655.589 -13.641.700 -13.626.700 -13.612.700<br />

29 = Jahresergebnis (nach interner<br />

Leistungsverrechnung)<br />

-263.235,51 -2.001.989 -2.421.142 -2.576.400 -2.195.300 -1.889.900<br />

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