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PDF-Datei - Stadt Ahaus

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Haushalt 2013<br />

Produktbereich 02<br />

Produktgruppe 02.04<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Feuerwehr und Rettungsdienst<br />

Teilergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.107,53 74.000 86.000 86.900 87.700 88.600<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 66.411,99 71.500 71.500 72.200 72.900 73.600<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 670,00 500 500 500 500 500<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.227.826,57 1.280.000 1.302.000 1.315.000 1.328.100 1.341.500<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.456,01 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.384.472,10 1.427.500 1.461.500 1.476.100 1.490.700 1.505.700<br />

11 - Personalaufwendungen -1.751.738,56 -1.963.784 -2.039.092 -2.059.500 -2.080.000 -2.100.800<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.577,19 -138.000 -92.100 -93.200 -93.900 -95.000<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -194.333,36 -185.000 -198.000 -200.000 -202.000 -204.000<br />

15 - Transferaufwendungen -10.818,43 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -369.296,61 -291.700 -339.300 -342.600 -345.900 -349.400<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-2.410.764,15 -2.578.484 -2.668.492 -2.695.300 -2.721.800 -2.749.200<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.026.292,05 -1.150.984 -1.206.992 -1.219.200 -1.231.100 -1.243.500<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.026.292,05 -1.150.984 -1.206.992 -1.219.200 -1.231.100 -1.243.500<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

26 = Jahresergebnis -1.026.292,05 -1.150.984 -1.206.992 -1.219.200 -1.231.100 -1.243.500<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28,89 539 29 0 0 0<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -695.600,76 -400.106 -695.601 -695.600 -695.600 -695.600<br />

29 = Jahresergebnis (nach interner<br />

Leistungsverrechnung)<br />

-1.721.863,92 -1.550.551 -1.902.564 -1.914.800 -1.926.700 -1.939.100<br />

216

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