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PDF-Datei - Stadt Ahaus

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Haushalt 2013<br />

Produktbereich 04<br />

Kultur<br />

Teilergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.597,53 40.480 43.000 28.100 18.100 18.200<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 997,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 426.333,08 399.700 404.300 408.300 412.400 416.500<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.894,52 91.000 100.000 101.000 102.000 103.000<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 53.046,58 700 700 700 700 700<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

698.869,21 532.880 549.000 539.100 534.200 539.400<br />

11 - Personalaufwendungen -1.122.667,89 -1.146.049 -1.124.739 -1.136.000 -1.147.400 -1.158.800<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -215.819,09 -232.250 -258.450 -260.900 -263.700 -266.300<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -32.769,19 -30.500 -36.200 -36.600 -36.900 -37.300<br />

15 - Transferaufwendungen -288.410,76 -263.750 -267.000 -269.700 -272.300 -275.100<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -64.490,84 -86.800 -95.100 -83.300 -84.200 -85.000<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-1.724.157,77 -1.759.349 -1.781.489 -1.786.500 -1.804.500 -1.822.500<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.025.288,56 -1.226.469 -1.232.489 -1.247.400 -1.270.300 -1.283.100<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.648,34 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis -1.648,34 0 0 0 0 0<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.026.936,90 -1.226.469 -1.232.489 -1.247.400 -1.270.300 -1.283.100<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

26 = Jahresergebnis -1.026.936,90 -1.226.469 -1.232.489 -1.247.400 -1.270.300 -1.283.100<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.349,54 13.456 13.350 13.500 13.500 13.500<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -586.886,35 -785.819 -586.887 -586.900 -586.900 -586.900<br />

29 = Jahresergebnis (nach interner<br />

Leistungsverrechnung)<br />

-1.600.473,71 -1.998.832 -1.806.026 -1.820.800 -1.843.700 -1.856.500<br />

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