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PDF-Datei - Stadt Ahaus

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Haushalt 2013<br />

Produktbereich 06<br />

Produktgruppe 06.03<br />

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />

Teilergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 144.898,70 173.000 159.100 160.700 162.300 163.900<br />

03 + Sonstige Transfererträge 622.914,14 600.000 600.000 606.000 612.100 618.200<br />

04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 0 0 0 0<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 960,05 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000 0 0 0 0<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

09 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

768.772,89 776.000 760.100 767.700 775.400 783.100<br />

11 - Personalaufwendungen -508.447,25 -583.297 -591.533 -597.400 -603.600 -609.600<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -59,85 -500 -500 -500 -500 -500<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.881,55 -4.700 -4.700 -4.700 -4.800 -4.800<br />

15 - Transferaufwendungen -2.587.200,64 -2.932.000 -3.195.000 -3.227.000 -3.259.200 -3.291.800<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -81.690,48 -74.300 -71.300 -72.200 -72.700 -73.600<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-3.182.279,77 -3.594.797 -3.863.033 -3.901.800 -3.940.800 -3.980.300<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -2.413.506,88 -2.818.797 -3.102.933 -3.134.100 -3.165.400 -3.197.200<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.413.506,88 -2.818.797 -3.102.933 -3.134.100 -3.165.400 -3.197.200<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

26 = Jahresergebnis -2.413.506,88 -2.818.797 -3.102.933 -3.134.100 -3.165.400 -3.197.200<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -117.109,31 -116.208 -117.109 -117.100 -117.100 -117.100<br />

29 = Jahresergebnis (nach interner<br />

Leistungsverrechnung)<br />

-2.530.616,19 -2.935.005 -3.220.042 -3.251.200 -3.282.500 -3.314.300<br />

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