Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 748.220,83 1.198.700,00 1.284.700,00 1.297.547,00 1.310.523,00 1.323.629,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.443,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 802.664,30 1.198.700,00 1.284.700,00 1.297.547,00 1.310.523,00 1.323.629,00<br />
11 - Personalaufwendungen -117.325,84 -241.186,00 -198.155,00 -200.136,00 -202.137,00 -204.159,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -32.942,28 -22.788,00 -45.836,00 -46.295,00 -46.758,00 -47.225,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -86.249,17 0,00 -184,00 -186,00 -188,00 -190,00<br />
15 - Transferaufwendungen -976.180,89 -1.484.500,00 -1.527.500,00 -1.542.775,00 -1.558.203,00 -1.573.785,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.212.698,18 -1.748.974,00 -1.772.175,00 -1.789.897,00 -1.807.796,00 -1.825.874,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -410.033,88 -550.274,00 -487.475,00 -492.350,00 -497.273,00 -502.245,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-410.033,88 -550.274,00 -487.475,00 -492.350,00 -497.273,00 -502.245,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-410.033,88 -550.274,00 -487.475,00 -492.350,00 -497.273,00 -502.245,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-23.423,60 -23.048,00 -15.086,00 -15.237,00 -15.388,00 -15.542,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -433.457,48 -573.322,00 -502.561,00 -507.587,00 -512.661,00 -517.787,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00