Band II - Dezernat V
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Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale<br />
Kooperation<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 48.865,26 7.439.635,00 3.610.170,00 3.472.663,00 1.020,00 1.030,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 20.764,91 20.000,00 153.259,00 153.459,00 20.402,00 20.606,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 69.630,17 7.459.635,00 3.763.429,00 3.626.122,00 21.422,00 21.636,00<br />
11 - Personalaufwendungen -186.350,65 -364.233,00 -339.660,00 -343.056,00 -346.487,00 -349.951,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.594,97 -61.500,00 -51.757,00 -51.875,00 -51.995,00 -52.115,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -598,14 -598,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -352.563,00 -62.136,00 -1.062.136,00 -1.062.757,00 -1.063.386,00 -1.064.020,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -63.138,80 -7.441.849,00 -3.832.682,00 -3.834.559,00 -191.544,00 -193.459,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -643.245,56 -7.930.316,00 -5.286.235,00 -5.292.247,00 -1.653.412,00 -1.659.545,00<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -573.615,39 -470.681,00 -1.522.806,00 -1.666.125,00 -1.631.990,00 -1.637.909,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-573.615,39 -470.681,00 -1.522.806,00 -1.666.125,00 -1.631.990,00 -1.637.909,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-573.615,39 -470.681,00 -1.522.806,00 -1.666.125,00 -1.631.990,00 -1.637.909,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-57.459,64 -78.205,00 -73.286,00 -74.019,00 -74.758,00 -75.507,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -631.075,03 -548.886,00 -1.596.092,00 -1.740.144,00 -1.706.748,00 -1.713.416,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-4.321,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4.321,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00