Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>II</strong>/117<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.104,00 9.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.955,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.178.853,50 1.150.000,00 1.170.000,00 1.181.700,00 1.193.517,00 1.205.452,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.190.912,76 1.159.000,00 1.175.000,00 1.186.750,00 1.198.618,00 1.210.604,00<br />
11 - Personalaufwendungen -299.206,84 -302.923,00 -327.270,00 -340.360,00 -353.974,00 -368.133,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -7.738,19 -6.414,00 -13.432,00 -13.970,00 -14.529,00 -15.110,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -25.443,77 -40.690,00 -50.590,00 -51.096,00 -51.607,00 -52.123,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.562,75 -61.600,00 -61.600,00 -62.216,00 -62.838,00 -63.466,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -374.951,55 -414.627,00 -455.892,00 -470.672,00 -486.008,00 -501.923,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 815.961,21 744.373,00 719.108,00 716.078,00 712.610,00 708.681,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 815.961,21 744.373,00 719.108,00 716.078,00 712.610,00 708.681,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 815.961,21 744.373,00 719.108,00 716.078,00 712.610,00 708.681,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -69.169,83 -82.989,00 -80.986,00 -81.797,00 -82.614,00 -83.440,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 746.791,38 661.384,00 638.122,00 634.281,00 629.996,00 625.241,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027