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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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<strong>II</strong>/117<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.104,00 9.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.955,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.178.853,50 1.150.000,00 1.170.000,00 1.181.700,00 1.193.517,00 1.205.452,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 1.190.912,76 1.159.000,00 1.175.000,00 1.186.750,00 1.198.618,00 1.210.604,00<br />

11 - Personalaufwendungen -299.206,84 -302.923,00 -327.270,00 -340.360,00 -353.974,00 -368.133,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -7.738,19 -6.414,00 -13.432,00 -13.970,00 -14.529,00 -15.110,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -25.443,77 -40.690,00 -50.590,00 -51.096,00 -51.607,00 -52.123,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.562,75 -61.600,00 -61.600,00 -62.216,00 -62.838,00 -63.466,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -374.951,55 -414.627,00 -455.892,00 -470.672,00 -486.008,00 -501.923,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 815.961,21 744.373,00 719.108,00 716.078,00 712.610,00 708.681,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 815.961,21 744.373,00 719.108,00 716.078,00 712.610,00 708.681,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 815.961,21 744.373,00 719.108,00 716.078,00 712.610,00 708.681,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -69.169,83 -82.989,00 -80.986,00 -81.797,00 -82.614,00 -83.440,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 746.791,38 661.384,00 638.122,00 634.281,00 629.996,00 625.241,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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