Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Luftrettung<br />
<strong>II</strong>/193<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.996.829,46 3.792.169,00 4.071.115,00 3.977.503,00 4.019.385,00 4.061.771,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 38.169,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 4.034.999,41 3.792.169,00 4.071.115,00 3.977.503,00 4.019.385,00 4.061.771,00<br />
11 - Personalaufwendungen -51.467,45 -58.490,00 -64.769,00 -67.360,00 -70.054,00 -72.856,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -5.803,62 -4.691,00 -6.349,00 -6.603,00 -6.868,00 -7.143,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.242.465,28 -3.678.000,00 -3.786.000,00 -3.823.860,00 -3.862.099,00 -3.900.720,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -35.819,33 0,00 -4.520,00 -4.565,00 -4.611,00 -4.657,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -512.989,64 -51.500,00 -64.700,00 -65.347,00 -66.000,00 -66.660,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.848.545,32 -3.796.681,00 -3.930.338,00 -3.971.775,00 -4.013.712,00 -4.056.157,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 186.454,09 -4.512,00 140.777,00 5.728,00 5.673,00 5.614,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 186.454,09 -4.512,00 140.777,00 5.728,00 5.673,00 5.614,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 186.454,09 -4.512,00 140.777,00 5.728,00 5.673,00 5.614,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -189.674,69 -195.076,00 -212.972,00 -215.101,00 -217.251,00 -219.425,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.220,60 -199.588,00 -72.195,00 -209.373,00 -211.578,00 -213.811,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027