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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Luftrettung<br />

<strong>II</strong>/193<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.996.829,46 3.792.169,00 4.071.115,00 3.977.503,00 4.019.385,00 4.061.771,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 38.169,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 4.034.999,41 3.792.169,00 4.071.115,00 3.977.503,00 4.019.385,00 4.061.771,00<br />

11 - Personalaufwendungen -51.467,45 -58.490,00 -64.769,00 -67.360,00 -70.054,00 -72.856,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -5.803,62 -4.691,00 -6.349,00 -6.603,00 -6.868,00 -7.143,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.242.465,28 -3.678.000,00 -3.786.000,00 -3.823.860,00 -3.862.099,00 -3.900.720,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -35.819,33 0,00 -4.520,00 -4.565,00 -4.611,00 -4.657,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -512.989,64 -51.500,00 -64.700,00 -65.347,00 -66.000,00 -66.660,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -3.848.545,32 -3.796.681,00 -3.930.338,00 -3.971.775,00 -4.013.712,00 -4.056.157,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 186.454,09 -4.512,00 140.777,00 5.728,00 5.673,00 5.614,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 186.454,09 -4.512,00 140.777,00 5.728,00 5.673,00 5.614,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 186.454,09 -4.512,00 140.777,00 5.728,00 5.673,00 5.614,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -189.674,69 -195.076,00 -212.972,00 -215.101,00 -217.251,00 -219.425,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.220,60 -199.588,00 -72.195,00 -209.373,00 -211.578,00 -213.811,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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