manual de procedimientos del órgano interno de control - Instituto ...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Código: NCDPR<br />
088<br />
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Rev. 0<br />
2. Procedimiento para Planeación, Ejecución y<br />
Supervisión <strong>de</strong> Revisiones <strong>de</strong> Auditoria<br />
Hoja: 58 De: 227<br />
En este documento se representa <strong>de</strong> manera gráfica la programación y cumplimiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
auditoria, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> sus etapas.<br />
I<strong>de</strong>ntificador<br />
Descripción<br />
16. Nombre <strong>de</strong>l ente correspondiente.<br />
17. Nombre <strong>de</strong>l área sujeta a revisión.<br />
18.<br />
Número <strong>de</strong> la auditoria que se practica, <strong>de</strong> acuerdo con el Programa Anual <strong>de</strong> Trabajo o<br />
el número que le corresponda tratándose <strong>de</strong> auditorias no programadas.<br />
19.<br />
Clave <strong>de</strong>l programa y <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong> conformidad con el programa anual <strong>de</strong><br />
trabajo -<strong>de</strong>tallado- <strong>de</strong>l OIC.<br />
20. Mes al que se refieren las activida<strong>de</strong>s.<br />
21. Número consecutivo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s.<br />
22. Descripción <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s.<br />
23. Iniciales <strong>de</strong> los auditores a los que se les asignó la actividad.<br />
Estos renglones se refieren en primera instancia al tiempo en que se estima llevar a<br />
24.<br />
cabo una actividad y la segunda al tiempo real en que se realizó. Su llenado se realiza<br />
rellenando los cuadros <strong>de</strong> días y activida<strong>de</strong>s con los formatos <strong>de</strong> sombreado mostrados<br />
en la parte inferior izquierda <strong>de</strong>l formato.<br />
25. Totales <strong>de</strong> días programados y <strong>de</strong> días utilizados, respectivamente, por cada actividad.<br />
26.<br />
Iniciales y nombre <strong>de</strong> los auditores públicos comisionados, mismas que sirven <strong>de</strong><br />
referencia para i<strong>de</strong>ntificar quién es el responsable <strong>de</strong> cada actividad.<br />
27. Totales <strong>de</strong> días programados y <strong>de</strong> días utilizados, respectivamente, <strong>de</strong> la auditoria.<br />
28. Nombre y firma <strong>de</strong> la persona que elabora el cronograma.<br />
29.<br />
30.<br />
Nombre y firma <strong>de</strong>l Jefe <strong>de</strong> Grupo que otorga el visto bueno al cronograma.<br />
Nombre y firma <strong>de</strong> la persona que autoriza el cronograma (Titular <strong>de</strong>l Área <strong>de</strong> Auditoria<br />
Interna <strong>de</strong>l OIC).<br />
Nombre<br />
Puesto<br />
o Cargo<br />
LIC. JOSÉ MANUEL<br />
MONTEAGUDO<br />
GARCÍA<br />
AUDITOR<br />
CONTROL DE EMISIÓN<br />
Elaboró: Revisó: Autorizó:<br />
LIC. MARÍA DE LOS<br />
ÁNGELES<br />
HERNÁNDEZ<br />
BELLO<br />
ADSCRITA AL<br />
ÓRGANO INTERNO<br />
DE CONTROL<br />
DR. RAÚL PEÑUELAS<br />
BALDENEBRO<br />
JEFE DEL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. MARLENE GARCÍA<br />
RAMOS<br />
ADSCRITA AL<br />
DEPARTAMENTO DE<br />
PLANEACIÓN<br />
LIC. PERLA LIZETH TORRES<br />
LÓPEZ<br />
TITULAR DEL ÁREA DE<br />
RESPONSABILIDADES FIRMA EN<br />
AUSENCIA DEL TITULAR DEL<br />
ÓRGANO INTERNO DE<br />
CONTROL, EN TÉRMINOS DEL<br />
ARTÍCULO 88 SEGUNDO<br />
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO<br />
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE<br />
LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br />
Firma<br />
Fecha 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009 22 ABRIL 2009