Årsredovisning 2015 Migrationsverket
%C3%85rsredovisning+2015
%C3%85rsredovisning+2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINANSIELL REDOVISNING – EKONOMISK ÖVERSIKT<br />
Ekonomisk översikt<br />
EKONOMISK ÖVERSIKT <strong>2015</strong> (BELOPP I TKR)<br />
Totala kostnader<br />
ASYLPROCESSEN<br />
ARBETE,<br />
BESÖK OCH<br />
BOSÄTTNING<br />
SVENSKT MED-<br />
BORGARSKAP<br />
Intäkter/kostnader<br />
Prövning av<br />
ansökan<br />
Mottagande,<br />
bosättning, återvändande<br />
m m<br />
Prövning av<br />
hinder mot verkställighet<br />
Prövning av<br />
ansökan<br />
Prövning av<br />
ansökan<br />
Summa<br />
Intäkter 6 573 12 599 241 5 510 393 25 316<br />
Kostnader för personal –1 081 526 –1 456 821 –50 686 –495 986 –46 073 –3 131 091<br />
Kostnader för lokal –86 009 –2 833 966 –3 732 –41 624 –3 550 –2 968 882<br />
Övriga driftskostnader –356 789 –2 144 408 –11 813 –148 168 –9 180 –2 670 359<br />
Finansiella kostnader –1 104 –3 364 –27 –288 –34 –4 817<br />
Avskrivningar –25 685 –56 797 –1 042 –34 871 –985 –119 380<br />
Övriga erh. medel f finansiering 0 0 0 0 0 0<br />
Lämnade bidrag –731 161 –20 094 334 –1 952 –20 586 –668 –20 848 699<br />
Summa –2 275 701 –26 577 090 –69 011 –736 014 –60 096 –29 717 913<br />
Varav samkostnader –365 100 –498 534 –16 394 –173 272 –21 755 –1 075 054<br />
TOTAL KOSTNAD –2 275 701 –26 577 090 –69 011 –736 014 –60 096 –29 717 913<br />
1:1 <strong>Migrationsverket</strong> –1 535 016 –2 345 423 –66 701 –711 639 –58 953 –4 717 733<br />
1:2:2 Ersättningar till asylsökande,<br />
kommuner och landsting –10 395 619 –10 395 619<br />
1:2:3 Bostäder för asylsökande –4 134 314 –4 134 314<br />
1:3:4 Återvandringsförberedelser –352 –481 –16 –167 –21 –1 037<br />
1:3:5 Återvandringsbidrag –5 –7 0 –2 0 –14<br />
1:3:6 Vidarebosättning m.m –380 020 –380 020<br />
1:3:7 Resor vid vidarebosättning m.m –15 846 –15 846<br />
1:3:8 Anhörigresor –3 266 –4 459 –147 –1 550 –195 –9 616<br />
1:6:2 Offentligt biträde i utlänningsärenden<br />
–325 639 –1 449 –15 283 –342 371<br />
1:7:1 Utresor för avvisade och utvisade –48 125 13 –48 112<br />
1:8:1 Från EU–budgeten finansierade<br />
insatser för asylsökande och flyktingar –15 557 –26 469 –699 –7 385 –927 –51 038<br />
1:2:1 Extra ersättning 2010 0 0<br />
1:2:2 Ny schablonersättning –3 472 690 –3 472 690<br />
1:2:3 Ersättning för initialt ekonomiskt<br />
bistånd –192 999 –192 999<br />
1:2:5 Prestationsbaserad ersättning till<br />
kommuner –397 538 –397 538<br />
1:2:6 Hyreskostnader –2 270 –2 270<br />
1:2:9 Införandet av prestationsbaserad<br />
ersättning 0 0<br />
1:2:10 Grundersättning –63 190 –63 190<br />
1:2:12 Ersättningar för öldre och funktionshindrade<br />
–127 488 –127 488<br />
1:2:13 Ersättningar för ensamkommande<br />
barn –4 986 769 –4 986 769<br />
1:2:14 Extraordinära ersättningar –102 026 –102 026<br />
1:2:15 Sjukvårdsersättningar –267 641 –267 641<br />
1:2:17 Sfi för anläggningsboende –9 582 –9 582<br />
SUMMA FINANSIERING –2 275 701 –26 577 090 –69 011 –736 014 –60 096 –29 717 913<br />
148/192