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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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<strong>IV</strong>/213<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.125,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.811,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 5.936,23 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00<br />

11 - Personalaufwendungen -141.433,47 -112.135,00 -126.305,00 -131.357,00 -136.611,00 -142.076,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -33.854,55 -23.079,00 -25.774,00 -26.805,00 -27.877,00 -28.991,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.651,20 -4.424,00 -4.224,00 -4.266,00 -4.308,00 -4.351,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.026,83 -1.915,00 -1.906,00 -1.924,00 -1.942,00 -1.960,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -179.966,05 -141.553,00 -158.209,00 -164.352,00 -170.738,00 -177.378,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -174.029,82 -140.053,00 -156.709,00 -162.837,00 -169.208,00 -175.833,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -174.029,82 -140.053,00 -156.709,00 -162.837,00 -169.208,00 -175.833,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -174.029,82 -140.053,00 -156.709,00 -162.837,00 -169.208,00 -175.833,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -35.876,80 -31.768,00 -36.951,00 -37.320,00 -37.693,00 -38.070,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -209.906,62 -171.821,00 -193.660,00 -200.157,00 -206.901,00 -213.903,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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