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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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<strong>IV</strong>/039<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 46.536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 234.952,80 276.000,00 276.000,00 278.760,00 281.548,00 284.363,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 23.481,72 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.038,42 76.000,00 61.000,00 61.610,00 62.226,00 62.848,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 359.009,44 356.000,00 340.000,00 343.400,00 346.834,00 350.302,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.486.897,34 -1.513.507,00 -1.631.974,00 -1.697.253,00 -1.765.143,00 -1.835.749,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -170.344,79 -134.182,00 -122.699,00 -127.607,00 -132.711,00 -138.019,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -33.710,75 -65.919,00 -33.597,00 -33.933,00 -34.273,00 -34.616,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -26.709,18 -945,00 -689,00 -696,00 -703,00 -710,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.252.628,35 -1.290.500,00 -1.303.061,00 -1.316.092,00 -1.329.252,00 -1.342.544,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.970.290,41 -3.005.053,00 -3.092.020,00 -3.175.581,00 -3.262.082,00 -3.351.638,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -2.611.280,97 -2.649.053,00 -2.752.020,00 -2.832.181,00 -2.915.248,00 -3.001.336,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.611.280,97 -2.649.053,00 -2.752.020,00 -2.832.181,00 -2.915.248,00 -3.001.336,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.611.280,97 -2.649.053,00 -2.752.020,00 -2.832.181,00 -2.915.248,00 -3.001.336,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -374.853,62 -411.213,00 -440.393,00 -444.797,00 -449.246,00 -453.739,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.986.134,59 -3.060.266,00 -3.192.413,00 -3.276.978,00 -3.364.494,00 -3.455.075,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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