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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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<strong>IV</strong>/219<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 160.509,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.295,50 146.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 249,60 250,00 351,00 355,00 359,00 363,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 254.054,52 146.250,00 150.351,00 151.855,00 153.374,00 154.908,00<br />

11 - Personalaufwendungen -500.302,59 -510.965,00 -585.833,00 -609.267,00 -633.638,00 -658.983,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -83.807,70 -84.565,00 -77.961,00 -81.079,00 -84.322,00 -87.695,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.142,00 -2.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -4.846,75 -4.847,00 -4.784,00 -4.832,00 -4.881,00 -4.930,00<br />

15 - Transferaufwendungen -631.262,23 -700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -912,21 -2.100,00 -2.600,00 -2.626,00 -2.652,00 -2.678,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.223.273,48 -1.305.333,00 -671.178,00 -697.804,00 -725.493,00 -754.286,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -969.218,96 -1.159.083,00 -520.827,00 -545.949,00 -572.119,00 -599.378,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -969.218,96 -1.159.083,00 -520.827,00 -545.949,00 -572.119,00 -599.378,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -969.218,96 -1.159.083,00 -520.827,00 -545.949,00 -572.119,00 -599.378,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -125.269,99 -139.909,00 -161.286,00 -162.899,00 -164.527,00 -166.172,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.094.488,95 -1.298.992,00 -682.113,00 -708.848,00 -736.646,00 -765.550,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -476,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -476,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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