Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/053<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010404 Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -187.771,00 -195.282,00 -203.093,00 -211.217,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -45.684,00 -47.511,00 -49.412,00 -51.388,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -6.214,00 -6.276,00 -6.340,00 -6.404,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -675.000,00 -675.000,00 -675.000,00 -675.000,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -2.000,00 -2.021,00 -2.042,00 -2.063,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -916.669,00 -926.090,00 -935.887,00 -946.072,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -916.669,00 -926.090,00 -935.887,00 -946.072,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -916.669,00 -926.090,00 -935.887,00 -946.072,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 -916.669,00 -926.090,00 -935.887,00 -946.072,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -48.515,00 -48.999,00 -49.490,00 -49.985,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -965.184,00 -975.089,00 -985.377,00 -996.057,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027