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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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<strong>IV</strong>/229<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.941,00 75.000,00 75.000,00 75.750,00 76.508,00 77.273,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 78.941,00 76.000,00 76.000,00 76.760,00 77.528,00 78.303,00<br />

11 - Personalaufwendungen -236.118,35 -200.514,00 -265.291,00 -275.903,00 -286.939,00 -298.416,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -36.583,87 -31.270,00 -32.549,00 -33.851,00 -35.205,00 -36.614,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -28.554,00 -4.391,00 -4.435,00 -4.479,00 -4.524,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -225,21 -190,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.444,89 -1.700,00 -1.700,00 -1.717,00 -1.734,00 -1.751,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -274.372,32 -262.228,00 -303.931,00 -315.906,00 -328.357,00 -341.305,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -195.431,32 -186.228,00 -227.931,00 -239.146,00 -250.829,00 -263.002,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -195.431,32 -186.228,00 -227.931,00 -239.146,00 -250.829,00 -263.002,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -195.431,32 -186.228,00 -227.931,00 -239.146,00 -250.829,00 -263.002,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -57.511,36 -52.023,00 -68.436,00 -69.121,00 -69.813,00 -70.511,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -252.942,68 -238.251,00 -296.367,00 -308.267,00 -320.642,00 -333.513,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.332,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.332,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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