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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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<strong>IV</strong>/291<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 302.373,54 231.423,00 133.423,00 93.957,00 94.896,00 95.846,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.134,10 22.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 330.243,06 12.000,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 648.750,70 275.423,00 163.623,00 124.459,00 125.703,00 126.961,00<br />

11 - Personalaufwendungen -798.335,80 -846.046,00 -876.767,00 -911.838,00 -948.312,00 -986.244,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -204.481,35 -10.086,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -43.695,26 -75.902,00 -47.797,00 -48.274,00 -48.757,00 -49.244,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -114.299,91 -307.500,00 -205.500,00 -156.155,00 -66.817,00 -67.485,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.160.812,32 -1.239.534,00 -1.130.109,00 -1.116.312,00 -1.063.931,00 -1.103.018,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -512.061,62 -964.111,00 -966.486,00 -991.853,00 -938.228,00 -976.057,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -512.061,62 -964.111,00 -966.486,00 -991.853,00 -938.228,00 -976.057,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -512.061,62 -964.111,00 -966.486,00 -991.853,00 -938.228,00 -976.057,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -159.152,84 -174.192,00 -204.649,00 -206.696,00 -208.762,00 -210.848,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -671.214,46 -1.138.303,00 -1.171.135,00 -1.198.549,00 -1.146.990,00 -1.186.905,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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