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Geschäftsbericht 2010 - Hannover Re

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Aufwendungen aus der Bewertung der Veräußerungsgruppe<br />

eine sonstige Rückstellung in Höhe von 54,9 Mio. EUR gebildet.<br />

Der Ausweis der entsprechenden Aufwendungen erfolgte<br />

im übrigen Ergebnis.<br />

Die sich aus der Währungsumrechnung der zur Veräußerungsgruppe<br />

zugehörigen Vermögenswerte und Schulden ergebenden<br />

kumulierten, nicht ergebniswirksamen Eigenkapitalanteile<br />

in Höhe von –28,8 Mio. EUR werden erst im Rahmen der<br />

Entkonsolidierung realisiert. Ergebnisse aus der Bewertung<br />

von finanziellen Vermögenswerten des dispositiven Bestandes<br />

in Höhe von 2,5 Mio. EUR zum Bilanzstichtag werden ebenso<br />

erst zum Zeitpunkt der Entkonsolidierung realisiert.<br />

Im Einklang mit IFRS 5 „Non-current Assets Held for Sale<br />

and Discontinued Operations“ weisen wir die Vermögenswerte<br />

und Schulden der Veräußerungsgruppe jeweils in einer<br />

Bilanzposition getrennt von den fortgeführten Geschäftsbereichen<br />

aus. Geschäftsvorfälle zwischen der Veräußerungsgruppe<br />

und den fortgeführten Geschäftsbereichen des Konzerns<br />

werden in Übereinstimmung mit IAS 27 „Consolidated and Separate<br />

Financial Statements“ weiterhin vollständig eliminiert.<br />

In der folgenden Tabelle werden die Vermögenswerte und<br />

Schulden der Veräußerungsgruppe dargestellt und in deren<br />

wesentliche Komponenten untergliedert.<br />

Vermögenswerte und Schulden der Veräußerungsgruppe in TEUR 31. 12. <strong>2010</strong><br />

Aktiva<br />

Kapitalanlagen 643.060<br />

Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand 27.474<br />

Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 831.093<br />

Abrechnungsforderungen 16.916<br />

Sonstige Vermögenswerte 10.812<br />

Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 1.529.355<br />

Passiva<br />

Versicherungstechnische Rückstellungen 1.309.860<br />

Depotverbindlichkeiten 26.713<br />

Abrechnungsverbindlichkeiten 17.612<br />

Andere Verbindlichkeiten 26.935<br />

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten 1.381.120<br />

4.5 Weitere gesellschaftsrechtliche Veränderungen<br />

Mit Wirkung zum 8. März <strong>2010</strong> hat die von der <strong>Hannover</strong><br />

Rück AG gehaltene <strong>Hannover</strong> Rück Beteiligung Verwaltungs-<br />

GmbH (HRBV) Einigung mit einem konzernfremden Dritten<br />

erzielt, im Wege einer Anteilsabstockung ohne Änderung des<br />

Kontrollstatus 0,5 % ihrer Anteile an der E+S Rück AG zu<br />

veräußern. Mit dem Abschluss der Transaktion hält die HRBV<br />

63,69 % der Anteile an der E+S Rück AG.<br />

Mit Wirkung zum 26. April <strong>2010</strong> wurde das Grundkapital der<br />

E+S Rück AG aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe von neuen<br />

Aktien durch eine Umwandlung von Gewinnrücklagen von<br />

42,6 Mio. EUR um 2,8 Mio. EUR auf 45,5 Mio. EUR erhöht,<br />

sodass der Nennwert je Aktie nun 600 EUR beträgt. Eine Veränderung<br />

des Kontrollstatus hat sich daraus nicht ergeben.<br />

Die gemeinsam von der <strong>Hannover</strong> Rück AG und der E+S Rück<br />

AG gehaltene Gesellschaft Penates A, Ltd., Tortola, British<br />

Virgin Islands, wurde mit Wirkung zum 22. September <strong>2010</strong><br />

liquidiert.<br />

Die Gesellschaften <strong>Hannover</strong> <strong>Re</strong>insurance (Dublin) Ltd. und<br />

E+S <strong>Re</strong>insurance (Ireland) Ltd., beide Dublin, Irland, sind mit<br />

Wirkung zum 25. November <strong>2010</strong> liquidiert worden.<br />

Ebenfalls liquidiert wurde die „At Equity“ konsolidierte Beteiligung<br />

an der Gesellschaft WPG CDA IV Liquidation Trust mit<br />

Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands.<br />

136 ANHANG 4.5 Weitere gesellschaftsrechtliche Veränderungen<br />

<strong>Hannover</strong> Rück-Konzerngeschäftsbericht <strong>2010</strong>

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