Geschäftsbericht 2010 - Hannover Re
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Aufwendungen aus der Bewertung der Veräußerungsgruppe<br />
eine sonstige Rückstellung in Höhe von 54,9 Mio. EUR gebildet.<br />
Der Ausweis der entsprechenden Aufwendungen erfolgte<br />
im übrigen Ergebnis.<br />
Die sich aus der Währungsumrechnung der zur Veräußerungsgruppe<br />
zugehörigen Vermögenswerte und Schulden ergebenden<br />
kumulierten, nicht ergebniswirksamen Eigenkapitalanteile<br />
in Höhe von –28,8 Mio. EUR werden erst im Rahmen der<br />
Entkonsolidierung realisiert. Ergebnisse aus der Bewertung<br />
von finanziellen Vermögenswerten des dispositiven Bestandes<br />
in Höhe von 2,5 Mio. EUR zum Bilanzstichtag werden ebenso<br />
erst zum Zeitpunkt der Entkonsolidierung realisiert.<br />
Im Einklang mit IFRS 5 „Non-current Assets Held for Sale<br />
and Discontinued Operations“ weisen wir die Vermögenswerte<br />
und Schulden der Veräußerungsgruppe jeweils in einer<br />
Bilanzposition getrennt von den fortgeführten Geschäftsbereichen<br />
aus. Geschäftsvorfälle zwischen der Veräußerungsgruppe<br />
und den fortgeführten Geschäftsbereichen des Konzerns<br />
werden in Übereinstimmung mit IAS 27 „Consolidated and Separate<br />
Financial Statements“ weiterhin vollständig eliminiert.<br />
In der folgenden Tabelle werden die Vermögenswerte und<br />
Schulden der Veräußerungsgruppe dargestellt und in deren<br />
wesentliche Komponenten untergliedert.<br />
Vermögenswerte und Schulden der Veräußerungsgruppe in TEUR 31. 12. <strong>2010</strong><br />
Aktiva<br />
Kapitalanlagen 643.060<br />
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand 27.474<br />
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 831.093<br />
Abrechnungsforderungen 16.916<br />
Sonstige Vermögenswerte 10.812<br />
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 1.529.355<br />
Passiva<br />
Versicherungstechnische Rückstellungen 1.309.860<br />
Depotverbindlichkeiten 26.713<br />
Abrechnungsverbindlichkeiten 17.612<br />
Andere Verbindlichkeiten 26.935<br />
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten 1.381.120<br />
4.5 Weitere gesellschaftsrechtliche Veränderungen<br />
Mit Wirkung zum 8. März <strong>2010</strong> hat die von der <strong>Hannover</strong><br />
Rück AG gehaltene <strong>Hannover</strong> Rück Beteiligung Verwaltungs-<br />
GmbH (HRBV) Einigung mit einem konzernfremden Dritten<br />
erzielt, im Wege einer Anteilsabstockung ohne Änderung des<br />
Kontrollstatus 0,5 % ihrer Anteile an der E+S Rück AG zu<br />
veräußern. Mit dem Abschluss der Transaktion hält die HRBV<br />
63,69 % der Anteile an der E+S Rück AG.<br />
Mit Wirkung zum 26. April <strong>2010</strong> wurde das Grundkapital der<br />
E+S Rück AG aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe von neuen<br />
Aktien durch eine Umwandlung von Gewinnrücklagen von<br />
42,6 Mio. EUR um 2,8 Mio. EUR auf 45,5 Mio. EUR erhöht,<br />
sodass der Nennwert je Aktie nun 600 EUR beträgt. Eine Veränderung<br />
des Kontrollstatus hat sich daraus nicht ergeben.<br />
Die gemeinsam von der <strong>Hannover</strong> Rück AG und der E+S Rück<br />
AG gehaltene Gesellschaft Penates A, Ltd., Tortola, British<br />
Virgin Islands, wurde mit Wirkung zum 22. September <strong>2010</strong><br />
liquidiert.<br />
Die Gesellschaften <strong>Hannover</strong> <strong>Re</strong>insurance (Dublin) Ltd. und<br />
E+S <strong>Re</strong>insurance (Ireland) Ltd., beide Dublin, Irland, sind mit<br />
Wirkung zum 25. November <strong>2010</strong> liquidiert worden.<br />
Ebenfalls liquidiert wurde die „At Equity“ konsolidierte Beteiligung<br />
an der Gesellschaft WPG CDA IV Liquidation Trust mit<br />
Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands.<br />
136 ANHANG 4.5 Weitere gesellschaftsrechtliche Veränderungen<br />
<strong>Hannover</strong> Rück-Konzerngeschäftsbericht <strong>2010</strong>