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Titel - 2. Titelseite - FDP

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Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

Kreis Höxter<br />

Haushaltsplan 2012<br />

Teilergebnisplan Produkt 1<strong>2.</strong>1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br />

Bezeichnung<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

Summe ordentliche Erträge<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Bilanzielle Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe ordentliche Aufwendungen<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 - 17)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 + 21)<br />

außerordentliche Erträge<br />

außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 -<br />

24)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 4<br />

Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnis nach Berücksichtigung interner<br />

Leistungen (= Zeilen 26 + 27 - 28)<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

48.263<br />

<strong>2.</strong>363<br />

13.995<br />

64.621<br />

190.659<br />

49.464<br />

8.131<br />

1.802<br />

25.283<br />

275.339<br />

-210.718<br />

-210.718<br />

-210.718<br />

69<br />

-210.787<br />

Ansatz<br />

2011<br />

58.000<br />

<strong>2.</strong>000<br />

800<br />

60.800<br />

209.410<br />

49.525<br />

8.338<br />

1.823<br />

36.312<br />

305.408<br />

-244.608<br />

-244.608<br />

-244.608<br />

500<br />

-245.108<br />

Ansatz<br />

2012<br />

90.000<br />

4.000<br />

800<br />

94.800<br />

238.240<br />

40.418<br />

8.214<br />

1.908<br />

44.813<br />

333.593<br />

-238.793<br />

-238.793<br />

-238.793<br />

300<br />

-239.093<br />

Plan<br />

2013<br />

90.000<br />

4.000<br />

800<br />

94.800<br />

24<strong>2.</strong>880<br />

4<strong>2.</strong>697<br />

8.214<br />

1.908<br />

45.157<br />

340.856<br />

-246.056<br />

-246.056<br />

-246.056<br />

300<br />

-246.356<br />

Plan<br />

2014<br />

90.000<br />

4.000<br />

800<br />

94.800<br />

245.559<br />

43.936<br />

8.362<br />

1.908<br />

45.299<br />

345.064<br />

-250.264<br />

-250.264<br />

-250.264<br />

300<br />

-250.564<br />

Erhöhung der Gebühreneinnahmen durch Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) und den voraussichtlichen Anstieg der Zahl der Einbürgerungs-<br />

bewerber aufgrund einer durch das Integrationsbüro geplanten Aktion.<br />

zu Nr. 11<br />

Personalaufstockung.<br />

zu Nr. 16<br />

Erhöhter Aufwand wg. der mit der Einführung des eAT verbundenen Beschaffung von Chipkarten.<br />

Seite 78<br />

Plan<br />

2015<br />

90.000<br />

4.000<br />

500<br />

94.500<br />

246.601<br />

44.499<br />

8.459<br />

1.848<br />

45.442<br />

346.849<br />

-25<strong>2.</strong>349<br />

-25<strong>2.</strong>349<br />

-25<strong>2.</strong>349<br />

300<br />

-25<strong>2.</strong>649

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