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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9522 11/05/2011 TZ - SERVICOS MEDICOS S/S 080201030100122019339039000 1495 50.112,00<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

170 / 2011 858 / 2011<br />

Objeto: Contratação da Médica Psiquiatra, Dra. Jucilea Tessarolo Miranda, através de sua empresa TZ - Serviços Médicos S/S, para prestação de<br />

serviços em Saúde Mental, referente ao projeto de Especificidades Regionais, <strong>do</strong> Ministério da Saúde, de acor<strong>do</strong> com a Portaria nº 329 de<br />

14/07/2010, para o perío<strong>do</strong> de 12 meses, ou seja, de <strong>Maio</strong>/2011 a <strong>Maio</strong>/2012. Serviço presta<strong>do</strong> em 18 horas semanais, com valor por hora<br />

de R$-87,00, no valor mensal de R$-6.264,00, totalizan<strong>do</strong> para os 12 meses R$-75.168,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato a importância de<br />

R$-50.112,00, correspondente ao perío<strong>do</strong> de 05/2011 a 12/2011, conforme Parecer Jurídico nº 1185/2011-PROGE, Processo nº 858/2011<br />

e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 170/2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)<br />

8 MESES 6.264,00<br />

50.112,00<br />

9523 11/05/2011 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 080201030100122093337232000 1000 500.000,00<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

47 / 2011 285 / 2011<br />

Objeto: Valor referente ao Convênio celebra<strong>do</strong> entre o Município de Maringá-PR., e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, com vistas à<br />

operacionalização das ações de Assistência Farmacêutica <strong>do</strong> SUS no Município, através de aquisição e distribuição de medicamentos<br />

essenciais à população usuária <strong>do</strong> SUS, no valor total de R$-500.000,00 para o exercício de 2011, sen<strong>do</strong> dividi<strong>do</strong> em 04 parcelas, com<br />

pagamento em 10/02/11, 10/05/11, 10/08/11 e 10/11/11, com valor unitário de R$-125.000,00. Conforme Parecer Jurídico nº<br />

320/11-PROGE, Processo nº 285/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 47/11.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

6418 Medicamentos<br />

4 UND 125.000,00<br />

500.000,00<br />

9524 11/05/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 040101442200032002339039000 1000 265,00<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

174 / 2011 988 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à renovação anual da assinatura <strong>do</strong> Jornal "O Diário <strong>do</strong> Norte <strong>do</strong> Paraná" para a Ouvi<strong>do</strong>ria, pelo perío<strong>do</strong> de 30/04/2011 a<br />

29/04/2012. Processo nº 988/2011. Parecer nº 1445/2011-PROGE. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 174/2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

3703 Assinatura de jornal<br />

1 UND 265,00<br />

265,00<br />

9525 11/05/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339039000 1497 7.700,00<br />

Pregão<br />

255 / 2010 1494 / 2010<br />

Objeto: Contratação de empresa presta<strong>do</strong>ra de serviços, destina<strong>do</strong>s à manutenção <strong>do</strong>s veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral -, conforme<br />

Contrato de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a<br />

18/02/2012, publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em 03/12/2010. O valor estima<strong>do</strong> total para a SAÚDE - Setor de Vigilância<br />

Sanitária (Prestação de Serviços) é de R$-25.000,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$-7.700,00. Processo nº 1494/2010 e<br />

Pregão nº 255/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o desconto de<br />

25%.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1 UND 7.700,00<br />

7.700,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 108

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