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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

11116 31/05/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 090301236100176036339030000 1104 460,96<br />

Pregão<br />

55 / 2010 412 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a aquisição de 134 unidades de cola escolar branca, destinadas as Escolas Municipais <strong>do</strong> Ensino Fundamental, em<br />

conformidade com o Processo nº 412/2010, Pregão Presencial n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12<br />

meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicada em Órgão Oficial <strong>do</strong> Município no dia 30/06/2010. Local de entrega: Av.<br />

Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifa<strong>do</strong> Central, no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser<br />

agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong><br />

recebimento da Nota de Empenho pelo fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s materiais adquiri<strong>do</strong>s<br />

e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

99631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG<br />

134 UND 3,44<br />

460,96<br />

11117 31/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 463,30<br />

Pregão<br />

55 / 2010 412 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (pasta plástica), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata<br />

de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº<br />

055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em<br />

até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong> material adquiri<strong>do</strong>.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

88958 Pasta polionda 3,5cm<br />

410 UND 1,13<br />

463,30<br />

11118 31/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 226,00<br />

Pregão<br />

55 / 2010 412 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (pasta plástica), para o abastecimento <strong>do</strong> Zona Norte, Zona Sul, Secretaria de<br />

Saúde,CAPSI, CISAM e CAPSAD, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010<br />

a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota<br />

de Empenho. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong> material adquiri<strong>do</strong>.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

88958 Pasta polionda 3,5cm<br />

200 UND 1,13<br />

226,00<br />

11119 31/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.200,00<br />

Pregão<br />

55 / 2010 412 / 2010<br />

Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (caneta esferográfica), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme<br />

a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão<br />

nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em<br />

até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong> material adquiri<strong>do</strong>.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

218 Caneta esferografica azul<br />

4000 UND 0,30<br />

1.200,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 436

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