28.11.2014 Views

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9896 16/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090101212200026029339030000 1104 624,40<br />

Pregão<br />

50 / 2010 384 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 70 resmas de papel sulfite, para uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo<br />

nº 384/2010, Pregão Presencial n° 50/2011 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a<br />

07/06/2011. O item teve seu preço reajusta<strong>do</strong> de R$ 8,39 para R$ 8,92, conforme Edital de Notificação data<strong>do</strong> de 04/08/10. Local de<br />

entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá<br />

ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota<br />

de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da<br />

Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

99331 Papel sulfite a4, 75g/m²<br />

70 RESMA 8,92<br />

624,40<br />

9897 16/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130300824300186099339032000 1000 1.125,00<br />

Pregão<br />

15 / 2010 124 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de bolsas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para<br />

divulgação da VI Conferência <strong>do</strong>s Direitos da Criança e <strong>do</strong> A<strong>do</strong>lescente, que se realizará em Outubro/2011. Conforme Processo nº<br />

124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a<br />

20/05/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após o faturamento e a entrega <strong>do</strong>s materiais, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127,<br />

Centro, Maringá-PR.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper<br />

300 UND 3,75<br />

1.125,00<br />

9898 16/05/2011 TDT ARTES & EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 4.500,00<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

184 / 2011 805 / 2011<br />

Objeto: Valor referente ao pagamento de apresentação <strong>do</strong> Grupo Cênico Musical Trupe <strong>do</strong> Trapo no "XIV Encontro Regional Sul da ABEM -<br />

Associação Brasileira de Educação Musical", a ser realiza<strong>do</strong> dias 27 e 28/05/2011, sen<strong>do</strong> a apresentação no dia <strong>do</strong> encerramento <strong>do</strong><br />

evento, às 21h00, no Teatro Barracão. Processo nº 805/2011, Parecer nº 1471/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de<br />

Licitação nº 184/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a emissão <strong>do</strong> faturamento/serviços realiza<strong>do</strong>s.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1 UND 4.500,00<br />

4.500,00<br />

9899 16/05/2011 BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 040100412600022008339039000 1000 108.402,00<br />

Pregão<br />

71 / 2008 863 / 2008<br />

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria de gestão, elaboração, implementação e controle de<br />

projetos de sistemas de infraestrutura no ambiente de tecnologia de informação e comunicação, conforme V Aditivo ao Contrato nº<br />

049/08, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/11 a 29/04/12, com valor total corrigi<strong>do</strong> de R$162.603,00, no valor mensal de<br />

R$13.550,25, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$108.402,00, correspondente às parcelas de 30/04/11 a 29/12/11. O restante<br />

será empenha<strong>do</strong> no exercício de 2012. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após a emissão da fatura mensal. Processo n° 863/08.<br />

Pregão n° 071/08.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

8 UND 13.550,25<br />

108.402,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 190

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!