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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9679 12/05/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 080201030100122141339039000 3497 2.950,00<br />

Pregão<br />

94 / 2011 140 / 2011<br />

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentação com o seguinte cardápio: bolo de chocolate (servir em pedaços de<br />

120 gramas), suco de uva (servir em embalagem longa vida de 1 litro), lanche natural (pão de forma integral, peito de frango desfia<strong>do</strong>,<br />

maionese, cenoura ralada, alface e cheiro verde, servir o lanche corta<strong>do</strong> ao meio e embala<strong>do</strong> individualmente em plástico filme pvc) e um<br />

tipo de fruta (pêra, maçã ou banana). Lote IV - Alimentação. Obs: A empresa deverá entregar os produtos, fornecer toalhas, guardanapos e<br />

copos descartáveis, fican<strong>do</strong> inclusas duas pessoas para servir, aos participantes da VI Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na<br />

A<strong>do</strong>lescência/IV Mostra Municipal de Trabalhos <strong>do</strong> PSF com A<strong>do</strong>lescentes que será realiza<strong>do</strong> nos dias 24, 25 e 26 de <strong>Maio</strong> de 2011. O<br />

pagamento será efetua<strong>do</strong> com recurso ATI em até 10 dias após o faturamento/execução <strong>do</strong>s serviços. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11.<br />

Parecer nº 1509/11 - PROGE.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

302 Despesa c/ alimentação<br />

500 UND 5,90<br />

2.950,00<br />

9680 12/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 150102781200132112449052000 1000 5.708,50<br />

Pregão<br />

137 / 2011 518 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de mesas e cadeiras plásticas para uso nos espaços esportivos, em ocasiões de realização de eventos esportivos,<br />

de recreação e de lazer. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12<br />

meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após a entrega das merca<strong>do</strong>rias e apresentação da Nota<br />

Fiscal.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

13232 MESA<br />

40 UND 56,50<br />

2.260,00<br />

91366 Cadeira<br />

150 UND 22,99<br />

3.448,50<br />

9681 12/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 150102781100132110339032000 1000 5.790,00<br />

Pregão<br />

137 / 2011 518 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para uso <strong>do</strong>s funcionários da SESP, organiza<strong>do</strong>res e colabora<strong>do</strong>res da 37º Prova Rústica<br />

Tiradentes, que será realizada em Maringá-PR., no dia 15 de <strong>Maio</strong> de 2011. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de<br />

Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias<br />

após a entrega das merca<strong>do</strong>rias e apresentação da Nota Fiscal.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

102034 Camiseta em malha PV c/gola polo<br />

300 UND 19,30<br />

5.790,00<br />

9682 12/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 150102781100132110339030000 1000 950,00<br />

Pregão<br />

137 / 2011 518 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de sinalização <strong>do</strong> percurso da 37º Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em Maringá-PR.,<br />

no dia 15 de <strong>Maio</strong> de 2011. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de<br />

12 meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após a entrega <strong>do</strong>s materiais e apresentação da Nota<br />

Fiscal.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

101176 Fita zebrada p/ segurança 7cm x 200m<br />

40 UND 5,50<br />

220,00<br />

106989 Cone de Borracha 50cm de altura para sinalização. Cores pr<br />

50 UND 14,60<br />

730,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 142

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