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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

10815 23/05/2011 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339039000 1000 560,00<br />

Dispensavel<br />

/ 423 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da<br />

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$1.680,00, conforme Ofício nº 023/2011-SESP,<br />

sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$560,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão<br />

atender ao Parágrafo Único <strong>do</strong> Artigo 30 <strong>do</strong> Decreto nº 1072/2006.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento<br />

1 UND 560,00<br />

560,00<br />

10816 23/05/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545100141053449051000 1507 66.720,28<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

223 / 2011 1173 / 2011<br />

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Deslocamento de Postes de Rede de Alta e Baixa Tensão para<br />

possibilitar a Regularização e Asfaltamento de Ruas. Localização: Con<strong>do</strong>mínio Portal das Torres, Zona 41, com Cadastro Imobiliário<br />

41000001, em Maringá-PR. O valor total da obra é R$133.440,56, sen<strong>do</strong> R$66.720,28 de responsabilidade da COPEL e R$66.720,28 de<br />

responsabilidade da Prefeitura <strong>do</strong> Município de Maringá, conforme Ofício nº 357/2011-SEURB, orçamento e projetos da COPEL. Parecer<br />

nº 1173/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 223/2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203373 Obra e Instalação<br />

1 UND 66.720,28<br />

66.720,28<br />

10817 23/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102130339030000 1000 10.000,00<br />

Pregão<br />

16 / 2011 143 / 2011<br />

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para prestação de serviços especializa<strong>do</strong>s de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço,<br />

solda e alinhamento de chassis em geral <strong>do</strong>s veículos da frota <strong>do</strong> município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº<br />

089/2011, no valor total de R$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial<br />

<strong>do</strong> Município em 01/04/2011. O valor estima<strong>do</strong> total para este ítem é de R$543.200,00, sen<strong>do</strong> que para a SEMUSP/Viação, o valor é de<br />

R$40.000,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$10.000,00. Processo nº 143/2011 e Pregão nº 16/2011. As faturas serão pagas<br />

em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o desconto de 25%.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

3963 Peças diversas p/ veículos<br />

1 UND 10.000,00<br />

10.000,00<br />

10818 23/05/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 571.521,95<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

10 / 2011 73 / 2011<br />

Objeto: Valor destina<strong>do</strong> ao pagamento da Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública <strong>do</strong> Município de Maringá, correspondente ao consumo<br />

<strong>do</strong> mês de Abril de 2011, com vencimento para dia 30/05/2011, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> o montante de R$571.521,95, conforme Parecer n°<br />

215/2011, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 010/2011 e Processo n° 073/2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

1014 Fatura de energia elétrica<br />

1 MESES 571.521,95<br />

571.521,95<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 358

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