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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 10.684,04<br />

10.684,04<br />

10284 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303<br />

7.554,20<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 7.554,20<br />

7.554,20<br />

10285 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303<br />

123.971,69<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 123.971,69<br />

123.971,69<br />

10286 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303<br />

18.034,93<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 18.034,93<br />

18.034,93<br />

10287 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303<br />

9.256,71<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 9.256,71<br />

9.256,71<br />

10288 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 1303<br />

644,31<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 644,31<br />

644,31<br />

10289 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303<br />

8.304,34<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 8.304,34<br />

8.304,34<br />

10290 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303<br />

1.850,79<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 276

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