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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

3421 Indenização<br />

1 UND 858,00<br />

858,00<br />

10950 26/05/2011 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110102645300152057339039000 1000 16.600,00<br />

Pregão<br />

232 / 2010 1092 / 2010<br />

Objeto: Contratação de empresa para a reforma de 25 abrigos tipo "CO", conforme Processo nº 1092/10, Pregão nº 232/10 e Ata de Registro de<br />

Preços nº 159/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/10 a 28/10/11. Prazo de início <strong>do</strong>s serviços: a partir <strong>do</strong> recebimento da<br />

ordem de serviços expedida pela Secretaria de Transportes. Local de prestação <strong>do</strong>s serviços: conforme ordem de serviço expedida pela<br />

SETRAN. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e<br />

devidamente atestada pela comissão de recebimento.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

25 UND 664,00<br />

16.600,00<br />

10951 26/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 167,00<br />

Pregão<br />

98 / 2010 669 / 2010<br />

Objeto: Valor referente á aquisição de fita adesiva crepe, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias da<br />

Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Processo nº 669/2010, Pregão nº 98/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com<br />

vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega <strong>do</strong>s produtos<br />

adquiri<strong>do</strong>s. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifa<strong>do</strong> Central - Antigo IBC, Maringá-PR. Fones: (44) 3033-8253/ 8267 -<br />

Agendar entrega.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

192 Fita adesiva crepe, rolo de 19mm x 50m<br />

100 UND 1,67<br />

167,00<br />

10952 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 482,50<br />

Pregão<br />

98 / 2010 669 / 2010<br />

Objeto: Valor referente á aquisição de agenda permanente e quadro com feltro, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com<br />

exceção das Secretarias de Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Processo nº 669/2010, Pregão nº 98/2010 e Ata de Registro de<br />

Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a<br />

entrega <strong>do</strong>s produtos adquiri<strong>do</strong>s. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifa<strong>do</strong> Central - Antigo IBC, Maringá-PR. Fones: (44)<br />

3033-8253/ 8267 - Agendar entrega.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

4038 Agenda permanente<br />

5 UND 5,18<br />

25,90<br />

12982 QUADRO COM FELTRO VERDE, LATERAL DE ALUM<br />

10 UND 45,66<br />

456,60<br />

10953 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 246,50<br />

Pregão<br />

98 / 2010 669 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (borracha e almofada para carimbo) para uso na Secretaria Municipal de Saúde,<br />

CAPSAD, CISAM, CAPSI, ZONA NORTE e ZONA SUL, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº<br />

089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante<br />

apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após faturamento/entrega <strong>do</strong> material<br />

adquiri<strong>do</strong>.<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 390

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