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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9893 16/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030000 1103 1.404,00<br />

Pregão<br />

53 / 2011 161 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 300 pares de luvas de banho, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com<br />

o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de<br />

04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30<br />

às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis<br />

conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s<br />

produtos adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

113429 Luva para banho em teci<strong>do</strong> atoalha<strong>do</strong> com elástico no punho e<br />

300 PAR 4,68<br />

1.404,00<br />

9894 16/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090301236100176038339030000 1102 1.240,00<br />

Pregão<br />

53 / 2011 161 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de capas para colchão, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em<br />

conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12<br />

meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às<br />

11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até<br />

20 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a<br />

entrega total <strong>do</strong>s produtos adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

200085 Capa para colchao - colchonete formato 1,35 x 0,65 x 0,10 ( t<br />

200 UND 6,20<br />

1.240,00<br />

9895 16/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176036339030000 1104 14.272,00<br />

Pregão<br />

50 / 2010 384 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 1.600 resmas de papel sulfite, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade<br />

com o Processo nº 384/2010, Pregão Presencial n° 50/2011 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de<br />

08/06/2010 a 07/06/2011. O item teve seu preço reajusta<strong>do</strong> de R$ 8,39 para R$ 8,92, conforme Edital de Notificação data<strong>do</strong> de 04/08/10.<br />

Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega<br />

deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento<br />

da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos adquiri<strong>do</strong>s e o<br />

recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

99331 Papel sulfite a4, 75g/m²<br />

1600 RESMA 8,92<br />

14.272,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 189

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