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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9742 12/05/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 050100412200022119339030000 1000 2.437,20<br />

Pregão<br />

260 / 2010 1430 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 72 Recargas de Gás, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias<br />

da Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2010<br />

a 14/10/2011. Processo nº 1430/2010, Pregão nº 260/2010. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após a entrega <strong>do</strong>s produtos<br />

adquiri<strong>do</strong>s. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifa<strong>do</strong> Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: (44)3033-8253/8267 -<br />

Agendar entrega.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.<br />

72 UND 33,85<br />

2.437,20<br />

9743 12/05/2011 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA 150102781200132112339030000 1000 8.260,00<br />

Pregão<br />

91 / 2011 584 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de vasilhames de gás para o aquecimento da piscina <strong>do</strong> Centro Esportivo da Zona 05. Conforme Processo nº<br />

584/2011, Pregão nº 91/2011 e Ata de Registro de Preços nº 82/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/11 a 25/04/12. O<br />

pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após o faturamento/entrega <strong>do</strong>s produtos, na Rua Agnel Canno, S/N, Maringá-PR.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203775 Vasilhame (cilindro), para recarga de gás, capacidade para 4<br />

28 UND 295,00<br />

8.260,00<br />

9744 13/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122141339039000 3499 2.960,00<br />

Dispensavel<br />

/ 1047 / 2011<br />

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços (impressão de material gráfico) sen<strong>do</strong>: 1000 unds - cartilha Alimentação; 1000 unds -<br />

cartilha Diabetes; 1000 unds cartilha Hipertensão e 1000 unds - cartilha Obesidade para uso em: "Espaços Saúde", "Oficinas de Culinária<br />

Saudável", "Palestras Sobre Alimentação e Nutrição" e "Grupos de Hiperdia e Diabéticos" das Unidades Básicas de Saúde. Despesas<br />

custeadas com recursos FAN. Processo nº 1047/2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1000 UND 0,74<br />

740,00<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1000 UND 0,74<br />

740,00<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1000 UND 0,74<br />

740,00<br />

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1000 UND 0,74<br />

740,00<br />

9745 13/05/2011 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA. 200100412200021094449039000 1000 169.495,00<br />

Proc. Inexigibilidade<br />

401 / 2010 1959 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de licenças corporativas e ilimitadas <strong>do</strong>s softwares ESRI (Environmental Systems Research Institute),<br />

incluin<strong>do</strong> suporte técnico especializa<strong>do</strong> dedica<strong>do</strong> e capacitação para a Prefeitura no valor total de R$-1.799.745,00. Conforme Contrato de<br />

Prestação de Serviços nº 02/2011, com vigência de 40 meses a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 07/01/11 a 21/04/14, e prazo de<br />

execução de 36 meses após a assinatura da Ordem de Serviços. O pagamento será efetua<strong>do</strong> durante os 03 anos de vigência, dividi<strong>do</strong>s em<br />

09 parcelas, sen<strong>do</strong>: 1ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após a assinatura; a 2ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após a assinatura; a 3ª de<br />

R$-66.833,70 em até 180 dias após a assinatura; a 4ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após 01 ano <strong>do</strong> Contrato; a 5ª de R$-102.661,30<br />

em até 105 dias após 01 ano <strong>do</strong> Contrato; a 6ª de R$-66.833,70 em até 180 dias após 01 ano <strong>do</strong> Contrato; a 7ª de R$-430.420,00 em até 30<br />

dias após 02 anos <strong>do</strong> Contrato; a 8ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após 02 anos <strong>do</strong> Contrato e a 9ª de R$-66.833,70 em até 180 dias<br />

após 02 anos <strong>do</strong> Contrato, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o valor da 2ª e 3ª parcelas, respectivamente os valores de R$-102.661,30 e<br />

R$-66.833,70, que totaliza o montante de R$-169.495,00. O restante será empenha<strong>do</strong> nos exercícios de 2012 e 2013. Processo de Despesa<br />

nº 1959/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidadede de Licitação nº 401/2010.<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 156

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