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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

10980 26/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 130200824100182081339030000 1000 68,40<br />

Pregão<br />

294 / 2010 1731 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de cal para atender à demanda <strong>do</strong> Centro de Convivência Elizeu Gianini, vincula<strong>do</strong> à Secretaria Municipal de<br />

Assistência Social, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal <strong>do</strong> Termo de Convênio n° 157/2006 (C/C 68957-2), firma<strong>do</strong><br />

com o Ministério <strong>do</strong> Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos termos e condições <strong>do</strong><br />

Processo n° 1731/2010, Pregão n° 294/2010 e Ata de Registro de Preços n° 191/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a<br />

16/12/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das merca<strong>do</strong>rias devidamente atesta<strong>do</strong> pela<br />

SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

88699 Cal virgem 20kg<br />

10 UND 6,84<br />

68,40<br />

10981 26/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301236100176036339030000 1104 4.320,00<br />

Pregão<br />

226 / 2010 1355 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 14.400 rolos de papel higiênico, destina<strong>do</strong>s às Escolas Municipais <strong>do</strong> Ensino Fundamental, em<br />

conformidade com o Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial n° 226/2010 e Ata de Registro de Preços n° 173/2010, com vigência de 12<br />

meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada em Órgão Oficial <strong>do</strong> Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av.<br />

Centenário, nº 400, Zona 08, Almoxarifa<strong>do</strong> Central, Maringá-PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de<br />

entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis conta<strong>do</strong>s<br />

a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos<br />

adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

99821 PAPEL higiênico, picota<strong>do</strong>, de 30 metros x 10 cm.<br />

14400 ROLO 0,30<br />

4.320,00<br />

10982 26/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201236500166033339030000 1104 4.320,00<br />

Pregão<br />

226 / 2010 1355 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 14.400 rolos de papel higiênico, destina<strong>do</strong>s aos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade<br />

com o Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial n° 226/2010 e Ata de Registro de Preços n° 173/2010, com vigência de 12 meses, ou<br />

seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada em Órgão Oficial <strong>do</strong> Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400,<br />

Zona 08, Almoxarifa<strong>do</strong> Central, Maringá-PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser<br />

agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong><br />

recebimento da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos adquiri<strong>do</strong>s e<br />

o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

99821 PAPEL higiênico, picota<strong>do</strong>, de 30 metros x 10 cm.<br />

14400 ROLO 0,30<br />

4.320,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 399

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