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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 765,69<br />

765,69<br />

10312 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122021319113000 1000<br />

5.248,74<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 5.248,74<br />

5.248,74<br />

10313 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122021319113000 1000<br />

1.938,83<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 1.938,83<br />

1.938,83<br />

10314 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303<br />

208.797,36<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 208.797,36<br />

208.797,36<br />

10315 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303<br />

4.811,49<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 4.811,49<br />

4.811,49<br />

10316 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 1303<br />

18.289,72<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 18.289,72<br />

18.289,72<br />

10317 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 1303<br />

52.538,42<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de ma 1 52.538,42<br />

52.538,42<br />

10318 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 1303<br />

10.524,41<br />

Dispensavel<br />

/ /<br />

Objeto: Referente folha de pagamento <strong>do</strong>s funcionários <strong>do</strong> mês de maio de 2011.<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 280

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