28.11.2014 Views

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

10971 26/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 090301236100176036339030000 1104 16.461,50<br />

Pregão<br />

34 / 2011 92 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 195 unidades de bonecas de 48cm; 80 unidades de carrinhos ambulância; 180 unidades de jogos batalha<br />

naval e 200 unidades de jogos cai não cai, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº<br />

92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a<br />

29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial <strong>do</strong> Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08,<br />

Maringá-PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264<br />

ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento<br />

será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução<br />

Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

103442 BONECA na cor branca, 48 cm de tamanho, com cabeça, pés<br />

195 UND 22,50<br />

4.387,50<br />

103451 CARRINHO Ambulância em plástico reforça<strong>do</strong>, com bordas a<br />

80 UND 16,40<br />

1.312,00<br />

103593 JOGO batalha naval, 28 x 38cm<br />

180 UND 28,90<br />

5.202,00<br />

103606 JOGO, cai não cai, a partir de 5 anos, 2 a 4 joga<strong>do</strong>res.<br />

200 UND 27,80<br />

5.560,00<br />

10972 26/05/2011 OMEGA EDUCACAO E PROFISSIONALIZACAO LTDA. 050100412800052121339039000 1000 315,00<br />

Dispensavel<br />

/ 1320 / 2011<br />

Objeto: Valor referente ao pagamento <strong>do</strong> Curso de Corel Draw, para o servi<strong>do</strong>r Gilberto de Souza - matrícula nº 30789, setor de Microfilmagem,<br />

conforme Proceso nº 1320/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> após a realização <strong>do</strong> curso.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1 UND 315,00<br />

315,00<br />

10973 26/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 090201236500166033339030000 1103 6.468,00<br />

Pregão<br />

34 / 2011 92 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de bonecas de 48cm e 120 unidades de carrinhos ambulância, para uso nos Centros<br />

Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços<br />

n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial <strong>do</strong> Município no dia<br />

31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no perío<strong>do</strong> das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A<br />

data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir<br />

<strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos<br />

adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

103442 BONECA na cor branca, 48 cm de tamanho, com cabeça, pés<br />

200 UND 22,50<br />

4.500,00<br />

103451 CARRINHO Ambulância em plástico reforça<strong>do</strong>, com bordas a<br />

120 UND 16,40<br />

1.968,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 396

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!