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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

1018 ADIANTAMENTO para viagem<br />

1 UND 200,00<br />

200,00<br />

10768 20/05/2011 ANGELA MARIA QUALIO 060102884600000013339093000 1000 367,00<br />

Dispensavel<br />

/ 1264 / 2011<br />

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causa<strong>do</strong>s ao imóvel de propriedade da Srª Angela Maria Qualio, devi<strong>do</strong> à falha na execução <strong>do</strong><br />

serviço de poda de árvore, no dia 21/10/2009, na Rua Cajú, conforme <strong>do</strong>cumentos que instruem os Processos nº 1122 (11/01/10) e nº<br />

11122 (09/03/10), Parecer nº 1416/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

3421 Indenização<br />

1 UND 367,00<br />

367,00<br />

10769 20/05/2011 REGENCIA REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA 060102884600000013339093000 1000 362,56<br />

Dispensavel<br />

/ 119 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2004, Cadastro nº 76041, Processo nº 68089 (02/09/2004).<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

1005 Restituição de pagamento indevi<strong>do</strong><br />

1 UND 362,56<br />

362,56<br />

10770 20/05/2011 PAULO DA GRACA 060102884600000013339093000 1000 246,14<br />

Dispensavel<br />

/ 119 / 2011<br />

Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 38140280, Processo nº 10475 (23/02/2011).<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

1005 Restituição de pagamento indevi<strong>do</strong><br />

1 UND 246,14<br />

246,14<br />

10771 20/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 1511 12.000,00<br />

Pregão<br />

16 / 2011 143 / 2011<br />

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializa<strong>do</strong>s de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de<br />

chassis em geral <strong>do</strong>s veículos da frota <strong>do</strong> município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor<br />

total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em<br />

01/04/2011. O valor estima<strong>do</strong> total para este ítem é de R$-232.800,00, sen<strong>do</strong> que para a SEMUSP/Coleta, o valor é de R$-20.000,00,<br />

sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$-12.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias<br />

após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o desconto de 25%.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />

1 UND 12.000,00<br />

12.000,00<br />

10772 20/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400192090339030000 31874 673,50<br />

Pregão<br />

379 / 2010 1688 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à compra de generos alimentícios (pão francês) para atender à demanda <strong>do</strong> Centro de Referência Especializa<strong>do</strong> para<br />

População em Situação de Rua , unidade ligada à SASC, com recursos provenientes <strong>do</strong> Ministério <strong>do</strong> Desenvolvimento Social e Combate<br />

à Fome - MDS, através <strong>do</strong> Piso Fixo de Média Complexidade II. Conforme Processo nº 1688/2010, Pregão Presencial nº 379/2010 e Ata<br />

de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15<br />

dias após o recebimento da Nota Fiscal e das merca<strong>do</strong>rias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av.<br />

Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 346

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