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Entwurf Haushaltsplan 2014 - Lüneburg

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Haushaltsjahr <strong>2014</strong> 16.10.13<br />

Teilergebnisplan 09000 Gleichstellungsbeauftragte<br />

Hansestadt <strong>Lüneburg</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Ansatz<br />

<strong>2014</strong><br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Plan<br />

2017<br />

1.<br />

Ordentliche Erträge<br />

1.02<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

1.06<br />

privatrechtliche Entgelte<br />

230,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.12<br />

= Ordentliche Erträge<br />

230,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

500,00<br />

2.<br />

Ordentliche Aufwendungen<br />

2.03<br />

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />

-309,15<br />

-3.100,00<br />

-3.100,00<br />

-3.100,00<br />

-3.100,00<br />

-3.100,00<br />

2.04<br />

Abschreibungen<br />

-301,88<br />

-115,48<br />

-154,54<br />

-154,53<br />

-154,54<br />

-154,53<br />

2.07<br />

sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-776,56<br />

-800,00<br />

-800,00<br />

-800,00<br />

-800,00<br />

-800,00<br />

2.09<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-1.387,59<br />

-4.015,48<br />

-4.054,54<br />

-4.054,53<br />

-4.054,54<br />

-4.054,53<br />

3.<br />

= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />

-1.157,59<br />

-3.515,48<br />

-3.554,54<br />

-3.554,53<br />

-3.554,54<br />

-3.554,53<br />

4.<br />

Außerordentliches Ergebnis<br />

4.04<br />

= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />

Überschuss<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.05<br />

= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />

4.03)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

5.<br />

= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />

-1.157,59<br />

-3.515,48<br />

-3.554,54<br />

-3.554,53<br />

-3.554,54<br />

-3.554,53<br />

7.<br />

= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />

Jahresfehlbeträge<br />

-1.157,59<br />

-3.515,48<br />

-3.554,54<br />

-3.554,53<br />

-3.554,54<br />

-3.554,53<br />

8.<br />

Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br />

8.02 Aufwendungen aus internen<br />

-32.200,00 -32.200,00 -32.200,00 -32.200,00 -32.200,00 -32.200,00<br />

Leistungsbeziehungen<br />

8.03<br />

Summe interne Leistungsbeziehung<br />

-32.200,00<br />

-32.200,00<br />

-32.200,00<br />

-32.200,00<br />

-32.200,00<br />

-32.200,00<br />

9.<br />

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans<br />

-33.357,59<br />

-35.715,48<br />

-35.754,54<br />

-35.754,53<br />

-35.754,54<br />

-35.754,53<br />

Seite 86

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