08.12.2021 Aufrufe

Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Position Sachkonto Name<br />

11 6263000 VWL Auszubildende<br />

11 6264000 Son<strong>der</strong>zuw. Auszubildende<br />

11 6265000 UG Auszubildende<br />

11 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter<br />

11 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen<br />

11 6302000 Dienstbezüge Versorgungskasse (Diff.Teilwertsumme)<br />

11 6310000 Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst<br />

11 6311000 Leistungsentgelt Beamte<br />

11 6321000 Son<strong>der</strong>zuw. Beamte<br />

11 6322000 UG Beamte<br />

11 6324000 Sonstige Bezüge für an<strong>der</strong>e Zeiten<br />

11 6350000 Sachbezüge<br />

11 6390000 Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter<br />

11 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich<br />

11 6410000 Sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger<br />

11 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.<br />

11 6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich<br />

11 6480000 Sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung<br />

11 6481000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]<br />

11 6482000 Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen<br />

11 6483000 Zuführung zu Sabbatjahr<br />

11 6490100 Beihilfen Bezügebereich<br />

11 6491000 Beihilfen Entgeltbereich<br />

11 6495000 Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)<br />

11 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen<br />

11 6502000 Aufwendungen für Personalumsetzungen<br />

11 6503000 Aufwendungen für Personalentlassungen<br />

11 6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen<br />

11 6511000 Aufwendungen fürs Trennungsgeld<br />

11 6512000 Aufw. für übernommen Umzugskosten<br />

11 6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten<br />

11 6519000 Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.<br />

11 6530000 Aufwendungen für pers.bezogene Vers.<br />

11 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen<br />

11 6560000 Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.<br />

11 6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen<br />

12 6440100 Versorgungsbezüge Beamte<br />

12 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger<br />

12 6441100 Auflösung Beilhilferückstellung<br />

12 6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte<br />

12 6451100 Auflös. Pensionsrückst.<br />

12 6451200 Auflösung Versorgungsrücklage Feuerwehr<br />

12 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen<br />

12 6460200 Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr<br />

12 6460210 Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr<br />

12 6460211 Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr<br />

ENTWURF SVV<br />

Seite 161 von 815

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!