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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -120 -240<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-1.020.200 -1.044.150 -1.105.031<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -82.100 -82.100 -82.102<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.102.420 -1.126.250 -1.187.373<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.260 11.260 21.499<br />

14 66 Abschreibungen 35.230 34.980<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 50.490 46.240 21.499<br />

20 Verwaltungsergebnis -1.051.930 -1.080.010 -1.165.874<br />

21 56, 57 Finanzerträge -452.230 -74.980 -54.622<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen 3.443.350 3.228.130 3.156.408<br />

23 Finanzergebnis 2.991.120 3.153.150 3.101.786<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.939.190 2.073.140 1.935.912<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -1.309<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.767.048<br />

27 Außerordentliches Ergebnis 1.765.739<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.939.190 2.073.140 3.701.651<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.939.190 2.073.140 3.701.651<br />

ENTWURF SVV<br />

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