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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service<br />

Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -550 -322<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.230 -15.760 -16.944<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -16.630 -16.410 -17.266<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 248.230 209.680 185.181<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.690 37.050 29.995<br />

14 66 Abschreibungen 340 270 436<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 280.260 247.000 215.613<br />

20 Verwaltungsergebnis 263.630 230.590 198.347<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 263.630 230.590 198.347<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -24<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -24<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 263.630 230.590 198.323<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -263.630 -230.590<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen -263.630 -230.590<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 198.323<br />

ENTWURF SVV<br />

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