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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.064<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -100 -150<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

-64.031.000 -58.559.000 -57.119.711<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.250.000 -1.220.000 -1.186.781<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-19.025.110 -15.577.740 -19.451.968<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -17.010 -30.720 -46.314<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.202.200 -4.981.000 -917.400<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -87.525.520 -80.368.560 -78.732.388<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000<br />

14 66 Abschreibungen 730.000 700.000 405.249<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

42.115.470 40.935.140 34.406.999<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 42.875.470 41.635.140 34.812.247<br />

20 Verwaltungsergebnis -44.650.050 -38.733.420 -43.920.141<br />

21 56, 57 Finanzerträge -200.000 -350.000 89.075<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen 50.000 90.000 5.048<br />

23 Finanzergebnis -150.000 -260.000 94.122<br />

24 Ordentliches Ergebnis -44.800.050 -38.993.420 -43.826.019<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -3.222<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -3.222<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -44.800.050 -38.993.420 -43.829.241<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -44.800.050 -38.993.420 -43.829.241<br />

ENTWURF SVV<br />

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