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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 02126 Brandschutz<br />

Produkt 02126-01 Brandschutz<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -42.000 -41.000 -44.401<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.670 -1.900 -1.270<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen -1.000<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -30.660 -31.160 -31.253<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.244<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -74.330 -75.060 -85.168<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 559.700 472.140 395.437<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.090 1.090 -7.555<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 575.070 666.600 697.612<br />

14 66 Abschreibungen 163.970 154.400 157.190<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

16.300 10.300 13.904<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 194<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.322.430 1.304.830 1.256.782<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.248.100 1.229.770 1.171.614<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.248.100 1.229.770 1.171.614<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -3.501<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -3.501<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.248.100 1.229.770 1.168.113<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -12.500 -14.200<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 326.890 307.990<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 314.390 293.790<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.562.490 1.523.560 1.168.113<br />

ENTWURF SVV<br />

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