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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten<br />

Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -290.150 -270.150 -321.629<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.430 -3.330 -8.885<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

-2.700 -2.667<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -461<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -293.580 -276.180 -333.641<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 899.690 722.620 759.867<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.760 251.010 225.361<br />

14 66 Abschreibungen 5.840 6.090 5.640<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

123.500 122.500 118.421<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.319.790 1.102.220 1.109.289<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.026.210 826.040 775.647<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.026.210 826.040 775.647<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.026.210 826.040 775.647<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 983.910 834.820 767.168<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 983.910 834.820 767.168<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.010.120 1.660.860 1.542.815<br />

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