08.12.2021 Aufrufe

Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -222.300 -217.740 -218.528<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.045.720 -860.890 -468.833<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen -75.870 -44.250 -23.213<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-265.950 -294.150 -287.335<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -9.630 -8.210 -8.671<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.100 -2.100 -22.008<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.621.570 -1.427.340 -1.028.587<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 1.412.090 1.388.830 1.228.244<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 958.700 836.940 944.829<br />

14 66 Abschreibungen 288.330 290.140 290.733<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

219.920 202.520 249.574<br />

17 72 Transferaufwendungen 10.000 5.000 10.119<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.660 21.660 21.576<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 2.910.700 2.745.090 2.745.074<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.289.130 1.317.750 1.716.487<br />

21 56, 57 Finanzerträge -978<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -978<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.289.130 1.317.750 1.715.509<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -1<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -1<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.289.130 1.317.750 1.715.507<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -2.140 -2.140 2.145<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 891.785 803.190 707.490<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 889.645 801.050 709.634<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.178.775 2.118.800 2.425.141<br />

Seite 346 von 806

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!