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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und<br />

Familienhilfe<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.000 -36.873<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-125.190 -168.230 -138.476<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -37.570 -37.010 -37.846<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -199.760 -205.240 -213.195<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 242.840 231.800 217.000<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.170 165.180 165.426<br />

14 66 Abschreibungen 69.080 68.760 67.408<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

112.050 104.450 94.782<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 594.140 570.190 544.616<br />

20 Verwaltungsergebnis 394.380 364.950 331.421<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 394.380 364.950 331.421<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 394.380 364.950 331.421<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -129.690 -119.520 -114.978<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 234.680 251.610 231.620<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 104.990 132.090 116.643<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 499.370 497.040 448.064<br />

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