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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -122.050 -113.050 -118.992<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -121.000 -96.850 -109.890<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -363.680 -336.990 -343.918<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen -60.000 -172.320 -41.204<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-21.200 -29.710 -39.532<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -42.860 -42.610 -42.600<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.790 -12.790 -68.299<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -744.580 -804.320 -764.435<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 8.285.970 7.751.540 7.205.987<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.589.150 2.192.850 1.371.488<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.120.700 2.822.290 2.336.758<br />

14 66 Abschreibungen 734.200 653.620 695.416<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

806.960 991.040 1.160.479<br />

17 72 Transferaufwendungen 50<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.830 7.800 7.775<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 15.544.810 14.419.190 12.777.903<br />

20 Verwaltungsergebnis 14.800.230 13.614.870 12.013.468<br />

21 56, 57 Finanzerträge -161.300 -97.500 -137.661<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -161.300 -97.500 -137.661<br />

24 Ordentliches Ergebnis 14.638.930 13.517.370 11.875.807<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -147.191<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -147.191<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 14.638.930 13.517.370 11.728.616<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -14.638.930 -13.517.370 -11.728.616<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen -14.638.930 -13.517.370 -11.728.616<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.<br />

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