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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -210.430 -110.530 -82.951<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -411.000 -228.000 -204.359<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390.000 -879<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-80.650 -46.300 -66.807<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -13.030 -13.610 -14.031<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.500 -12.900 -20.505<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.116.610 -411.340 -389.532<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 657.310 447.400 386.236<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.071.150 541.210 515.585<br />

14 66 Abschreibungen 88.450 86.700 88.728<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

15.500 67.500 66.496<br />

17 72 Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.000<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.833.910 1.144.310 1.058.045<br />

20 Verwaltungsergebnis 717.300 732.970 668.513<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 717.300 732.970 668.513<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -2.477<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -2.477<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 717.300 732.970 666.036<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -16.380 -16.950 -5.773<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 489.635 315.520 326.856<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 473.255 298.570 321.082<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.190.555 1.031.540 987.118<br />

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