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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />

Produktgruppe 10522 Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

Produkt 10522-01 Wohnbauför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

Personalaufwendungen 82.400 78.240 74.698<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.150 6.100 1.506<br />

14 66 Abschreibungen 16.327<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 88.550 84.340 92.531<br />

20 Verwaltungsergebnis 88.550 84.340 92.531<br />

21 56, 57 Finanzerträge -150 -150 -156<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -150 -150 -156<br />

24 Ordentliches Ergebnis 88.400 84.190 92.375<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 873<br />

27 Außerordentliches Ergebnis 873<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 88.400 84.190 93.248<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 59.210 55.050 34.329<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 59.210 55.050 34.329<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 147.610 139.240 127.577<br />

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