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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />

Produktgruppe 10522 Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -149.180 -159.000 -132.310<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-233.800 -239.700 -190.106<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -9.020<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.197<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -382.980 -407.720 -328.613<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 82.400 78.240 74.698<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 371.640 297.280 254.367<br />

14 66 Abschreibungen 33.740 42.320 49.704<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.560 2.560 2.543<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 490.340 420.400 381.311<br />

20 Verwaltungsergebnis 107.360 12.680 52.699<br />

21 56, 57 Finanzerträge -150 -150 -156<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -150 -150 -156<br />

24 Ordentliches Ergebnis 107.210 12.530 52.543<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 873<br />

27 Außerordentliches Ergebnis 873<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 107.210 12.530 53.415<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 58.957<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 93.190 92.750 34.329<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 93.190 92.750 93.286<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 200.400 105.280 146.701<br />

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