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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.595.610 -1.474.330 -1.333.945<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.597.490 -2.661.610 -2.696.793<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-3.247.820 -3.030.800 -3.246.676<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -160.400 -152.900 -153.429<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -2.356<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -7.601.550 -7.319.870 -7.433.199<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 14.187.030 13.518.440 11.521.689<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 67.070 71.650 51.469<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.525.850 2.202.480 1.666.210<br />

14 66 Abschreibungen 683.650 635.800 652.919<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

2.042.680 2.061.740 1.814.839<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 19.506.280 18.490.110 15.707.126<br />

20 Verwaltungsergebnis 11.904.730 11.170.240 8.273.927<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 11.904.730 11.170.240 8.273.927<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -169.087<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -169.087<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 11.904.730 11.170.240 8.104.840<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -7.450 -10.120<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.822.240 6.351.530 5.151.686<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 6.814.790 6.341.410 5.151.686<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 18.719.520 17.511.650 13.256.526<br />

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