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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -149.180 -159.000 -132.310<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000 -7.000 -8.780<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-233.800 -239.700 -190.106<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -9.020<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.197<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -389.980 -414.720 -337.393<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 359.910 326.180 223.741<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 371.640 297.780 281.192<br />

14 66 Abschreibungen 33.740 42.320 49.704<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.560 2.560 2.543<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 767.850 668.840 557.179<br />

20 Verwaltungsergebnis 377.870 254.120 219.787<br />

21 56, 57 Finanzerträge -150 -150 -156<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -150 -150 -156<br />

24 Ordentliches Ergebnis 377.720 253.970 219.631<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 873<br />

27 Außerordentliches Ergebnis 873<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 377.720 253.970 220.503<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 58.957<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 221.130 171.480 113.397<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 221.130 171.480 172.354<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 598.850 425.450 392.857<br />

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